Faktúra číslo CEF1902387
- Zverejnil
- Mesto Michalovce
- Interné číslo
- CEF1902387
- Externé číslo
- 4119099
- Dodávateľ
- INTELSOFT EAST, spol. s r. o.
- IČO
- 36595705
- Adresa
- Cukrovarská 26, 07501 Trebišov
- Dátum prijatia
- 17.10.2019
- Dátum dodania
- 17.10.2019
- Dátum splatnosti
- 30.10.2019
- Suma faktúry
- 2 756,40 €
- Predmet
- podpora a údržba IS
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2019
Detail faktúry
podpora a údržba IS LCS NORIS - rozdiel nad rámec paušálu za 7-9/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatné služby | 1,0000 | 2 756,40 | 2 756,40 | 0,00 | 2 756,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 20160815 | 25.10.2016 | Zmluva o údržbe Informačného systému LCS NORIS | 17 625,60 |